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南京市鼓楼区检察院2014年度决算补充公开信息
2016-06-20 15:23:00  来源:南京市鼓楼区检察院

  第一部分 部门概况  

  一、主要职能

  鼓楼区检察院主要职责具体包括:负责全区刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的审查批捕、决定逮捕工作,对侦查机关的立案、侦查活动进行监督;负责全区刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉工作,承办应当由本院抗诉的案件,并对公安机关侦查活动和人民法院的刑事审判活动进行监督;负责全区贪污贿赂、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物等犯罪案件的立案侦查、预审工作;负责全区国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪案件的立案侦查、预审工作;负责对职务犯罪预防工作的法制宣传,发现和处置预防工作中发现的职务犯罪线索,管理行贿犯罪档案查询系统,受理社会查询,贯彻执行职务犯罪预防工作细则、规定;负责受理公民的报案、举报和控告,对举报线索进行分流,对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报案件线索进行初查,综合反映控告和举报情况。

  二、部门决算单位构成情况

  (一)部门单位构成

  鼓楼区检察院设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个。

  第二部分 鼓楼区检察院2014年度决算表

  鼓楼区检察院2014年度决算表(详见附件)

  表1:收入决算表

  表2:支出决算表

  表3:财政拨款收入支出决算总表

  表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表5:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表6:“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

  表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 鼓楼区检察院2014年度决算情况说明

  一、部门收入决算情况说明

  2014年部门收入总计4623.54万元。包括:

  1、财政拨款收入4407.88万元,为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款。

  2、其他收入215.65万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  二、部门支出决算情况说明

  2014年部门支出总计4732.17万元。包括:

  1、基本支出3878.58万元,占部门支出的 82 %;

  2、项目支出853.59万元,占部门支出的 18 %;

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2014年度财政拨款收入支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

  (一)财政拨款收入决算情况

  2014年度财政拨款收入4407.88万元。其中,公共预算财政拨款收入4407.88万元,占本年财政拨款收入的100%。

  (二)财政拨款支出决算情况

  2014年度财政拨款支出4516.52万元。其中,公共安全支出3639.69万元,占本年财政拨款支出的80.6%;教育支出8.35万元,占本年财政拨款支出的0.2%;社会保障和就业(类)支出514.59万元,占本  年财政拨款支出的11.4%;住房保障(类)支出353.89万元,占本年财政拨款支出的7.8%。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年度一般公共预算财政拨款支出4516.52万元。其中:基本支出3662.93万元,占本年支出的81%;项目支出 853.59万元,占本年支出的19%。

  主要用于以下几个方面:公共安全支出3639.69万元,占本年财政拨款支出的80.6%;教育支出8.35万元,占本年财政拨款支出的0.2%;社会保障和就业(类)支出514.59万元,占本年财政拨款支出的11.4%;住房保障(类)支出353.89万元,占本年财政拨款支出的7.8%。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2014年度一般公共预算财政拨款基本支出3662.93万元。其中工资福利支出2525.73万元;商品和服务支出268.72万元;对个人和家庭补助支出868.48万元。

  工资福利支出中,基本工资256.84万元;津贴补贴1202.91万元;奖金753.11万元;社会保障缴费100.01万元;其他工资福利212.86万元。

  商品服务支出中,办公费54.32万元;印刷费3.1万元;手续费0.02万元;水费2.96万元;电费0.91万元;物业管理费7.95万元;差旅费26.8万元;被装购置费8.37万元;租赁费1.23万元;会议费2.67万元;公务用车运行维护费137.72万元;公务接待费22.67万元。

  六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年公共预算财政拨款支出“三公”经费186.39万元。其中:

  因公出国(境)费用 0 万元。

  公务用车购置及运行维护费163.73万元,占“三公”经费总支出86%,本年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量 62辆。与上年相比基本持平。

  公务接待费22.67万元,占“三公”经费总支出 14%,本年国内公务接待 200批次, 1800 人次,共计22.67 万元。与上年相比基本持平。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2014年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

  附件:2014年决算补充报表

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